近日,省审计厅下发《关于2025年度全省内部审计研究型案例征集情况的通报》,在前期组织的内部审计研究型案例征集活动中,我校《做实审前审中审后研究,促进工程审计效能提升——山东第二医科大学13、14号学生公寓建设项目审计案例》《研究型审计在提升审计质效中的实践应用——以山东第二医科大学校企合作专项审计调查为例》两项案例被确定为优秀内部审计研究型案例并纳入全省内部审计实务攻关成果案例库。因组织工作有力,推荐案例质量层次较高,学校受到省审计厅通报表扬。
内部审计作为高校治理体系的重要组成部分,是保障学校资金安全、提升资源使用效益、防范管理风险的关键环节。我校高度重视内部审计工作,近年来审计处坚持“严慎审比,建言助行”的工作理念,围绕学校高质量发展中心任务,不断探索内部审计工作的新思路、新方法、新路径,在内部控制完善、基建项目推进、物资采购监管等重点领域形成了一系列具有实践价值的审计成果。
此次两项案例成功入选省审计厅内部审计实务攻关成果案例库,不仅是对我校内部审计工作成效的充分肯定,更是对学校治理体系和治理能力现代化建设的有力推动。下一步,我校将再接再厉,进一步加强内部审计队伍建设,深化审计理论研究与实践创新,提升内部审计的科学规范性和质效,及时总结推广审计工作中的好经验、好做法,为全省高校内部审计工作高质量发展贡献力量。